大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于用友t3编码不匹配,用友t3编码不匹配怎么办这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
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用友U870软件增加供应商的时候供应商编码一栏无法输入任何数字用友T3软件科目编码长度与分配原则不符,如何处理用友t3还未审核的记账凭证录入错误怎么修改用友软件总账和供应商往来错误怎么用友软件用友U870软件增加供应商的时候供应商编码一栏无法输入任何数字1、首先进入用友T3界面,点击基础设置,然后点击往来单位,选择供应商档案:2、这时就弹出供应商档案对话框,接着先点击左边的无分类,再点击增加:3、点击之后就会弹出供应商档案卡片对话框,然后根据企业实际情况输入供应商的档案就可以添加了:4、输入之后点击保存供应商档案就增加成功了:用友T3软件科目编码长度与分配原则不符,如何处理用友T3科目编码原则,一般为4-2-2-2-2的格式(具体设置多少级科目,需要在建账过程中设定),也就是说,一级科目4位,其他明细科目每一级都是2位。
只要符合这个规则,都是可以正常保存的。
用友t3还未审核的记账凭证录入错误怎么修改1、首先,确定要修改那个月份的凭证,如何这个月已经记账,那么我们就需要做反记账的操作,反审核,最后才能修改凭证。第一步,登录软件,确认是否已经记账。
2、第二步:在总账——凭证——恢复记账前的状态,一般会让你选择“最近一次记账前状态”和“2015年05月初状态”,一般选择下面的回复到月初的状态。点击确定后,会让你输入一个口令,这个就是你操作员的登录软件的密码,输入密码就可以了。
3、在T3以前的版本中,有时候会找不到“恢复记账前状态”,这个时候找总账——凭证——期末——对账,双击会出现一个对话框,然后点击要发月结的月份,同时按Ctrl和H两个键,就会出现激活恢复记账前状态。
4、第二部:要反审核凭证,换审核人的帐号登录软件,总账--审核凭证--确定--确定--选择要反审核的凭证--取消。或者直接在上面有一个文件上面有一个审核的文字,点开之后可以看到成批的取消审核凭证。
5、修改凭证:在总账——凭证——填制凭证窗口中,找到要修改的凭证,直接修改凭证就可以,记得操作员要换成填制凭证的操作员。
6、删除凭证:找到要删除的凭证,然后最上面“制单”——作废/恢复,然后在“制单”——整理凭证,选择月份后,会出现一个对话框点击全选、确定,最后整理凭证断号。
用友软件总账和供应商往来错误怎么用友软件1、登录用友通T3软件,设置应付账款科目为受控科目,依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”-“应付账款”-“修改。
2、点击“修改”之后,勾选“供应商往来辅助核算,受控系统为:应付,点击“确定。
3、点击“采购管理”-“供应商往来”-“供应商往来期初”,点击“确定”。
4、在期初余额明细表界面中点击“增加”。
5、选择增加供应商往来期初数据的采购发票类型和方向,点击“确定”
6、制采购发票,选择“科目编号”中显示挂上辅助核算的会计科目,采购普通发票填制后点击“保存”。
7、点开“总账”-“设置”-“期初余额”中双击打开“应付账款”中“期初余额”。
8、点击“引入”按钮,点击“是”。
9、引入成功后,“供应商往来期初”中该条记录会显示
10、退出就可以看到“应付账款”显示期初余额的金额。
11、点击“采购管理”-“供应商往来”-“供应商往来期初”,点击“确定”,会显示以下界面,点击“对账”,可见总账期初和采购模块对账平衡。
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