用友t3如何反结账上个月的用友t3如何反结转年度账

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本文目录

用友t3怎么反结账用友t3民非企业如何月末结转用友T3如何反结账用友T3如何反记账用友t3怎么反结账步骤/方式1

点开总账系统,点击【月末结账】

步骤/方式2

选中需要取消结账的月份,同时按“Cthl+Shift+F6”;

步骤/方式3

输入登录操作员的密码,【确定】即可

步骤/方式4

确定后,可以看到12月份【是否结账】的标识已经是空白,然后点击取消,反结账完成

用友t3民非企业如何月末结转用友T3民非企业月末结转主要包括以下几个步骤:

1.生成凭证:在用友T3民非企业财务系统中,首先需要生成当月的全部凭证,包括收入、费用、税金等各种类型的凭证。

2.进行调整:在生成凭证后,可能会出现一些未正确计提或入账的项目,此时需要进行调整,并重新生成相关凭证,确保账务准确无误。

3.结转损益:在调整完成后,需要进行损益结转,包括年度损益结转和月度损益结转。具体操作流程为:选择“会计凭证”->“结转损益”->“年度损益结转”或“月度损益结转”。

4.审核凭证:在以上步骤完成后,需要对所有凭证进行审核确认,审核通过后才可进行下一个月的财务数据处理工作。

需要注意的是,每个企业的具体操作流程可能会有所不同,在进行月末结转前,建议先查阅用友T3民非企业财务系统的相应操作手册,并根据企业实际情况进行具体操作。

用友T3如何反结账登陆用友T3,进入账套。

2、点击“总账系统”进入页面。

3、点击“月末结账”,进入结账的页面。

4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。

5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。

用友T3如何反记账在用友T3中,反记账的操作如下:

1.登录用友T3财务系统,选择“凭证管理”模块,点击“反记账”按钮。

2.在弹出的“反记账”窗口中,选择要反记账的凭证所属的会计期间和凭证类型。

3.在凭证列表中,选择需要反记账的凭证,点击“反记账”按钮。

4.系统会提示反记账的结果,确认无误后点击“确定”按钮。

5.反记账完成后,反记账的凭证会被删除并且相关科目的余额也会被恢复到反记账前的状态。

注意事项:

1.反记账操作要谨慎,一旦操作完成后无法恢复。

2.反记账只能针对当期未结账的会计期间进行操作。

OK,关于用友t3如何反结账上个月的和用友t3如何反结转年度账的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。

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