财务t3反结帐t3反结帐

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用友t3如何反结账到上一年度用友t3如何反结账t3反结账怎么修改上月已结凭证用友t3如何反结账到上一年度用友T3反结账到上一年度的操作步骤如下:

登录用友T3系统,以账套主管身份登录。

进入系统管理模块,在菜单中找到“年度账”选项。

在年度账界面中,选择要反结账的年度,即上一年度。

点击“反结账”按钮,系统会提示确认反结账操作。

确认无误后,系统会开始执行反结账操作,将当前年度的数据清空并恢复到上一年度的状态。

反结账完成后,系统会自动返回到上一年度的账套状态。

请注意,在执行反结账操作前,请确保已备份好当前年度的数据,以防止数据丢失或错误。此外,反结账操作可能会涉及到一些风险,请谨慎操作并在必要时咨询专业人士的建议。

用友t3如何反结账答:

用友t3反结账的方法:

步骤/方式一

点开总账系统,点击【月末结账】

步骤/方式二

选中需要取消结账的月份,同时按“Cthl+Shift+F6”;

步骤/方式三

输入登录操作员的密码,【确定】即可。

步骤/方式四

确定后,可以看到12月份【是否结账】的标识已经是空白,然后点击取消,反结账完成。

t3反结账怎么修改上月已结凭证如果需要修改上月已结凭证,首先要确定需要修改的具体内容。然后,进入T3反结账界面,选择对应的凭证进行修改。

在修改凭证页面,将需要修改的内容进行更正,并保存修改后的凭证信息。

完成后,系统会自动重新计算相关财务数据,并更新对应的账目信息和报表数据。总之,通过T3反结账界面对上月已结凭证进行修改,可以及时纠正错误,保证账目的准确性和完整性。

OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。

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